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当月收到进项发票没有认证,下个月才认证,当月和下个月怎么做分录呢?当月不做分录行吗?
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速问速答你好,这个发票你没有当月做账的话,可以
认证了,之后借管理费用
应交税费应交增值税进项
贷银行存款。
2021 05/23 11:21
84784990
2021 05/23 11:24
老师,是库存商品的进项发票,当月不做账能做库存表里吗?有没有待认证进项税额的说法呀当月
郭老师
2021 05/23 11:26
借库存商品应交税费待认证贷,银行存款。
郭老师
2021 05/23 11:26
下一个月认证了借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
84784990
2021 05/23 11:38
老师,做手工账资产负债表应收账款余额按应收借方和贷方合计算的,不是按应收和预收借方合计算的,所得税申报表里资产总额按错的填的申报过了,这个怎么调啊?
郭老师
2021 05/23 11:39
你好,应收账款余额它是根据应收借方明细余额,还有预售借方明细余额合计。
郭老师
2021 05/23 11:39
预收,不是预售,刚才打错了。
郭老师
2021 05/23 11:39
资产总额汇算清缴的时候基础表填写正确的就可以。
84784990
2021 05/23 11:45
那之前做错的报表得按正确的改过来,和之前申报的数额不一样是可以的吗?只要汇算清缴的表填正确的数就行了?
郭老师
2021 05/23 11:52
你好,财务报表不要修改。
你是哪里有问题啊?
84784990
2021 05/23 11:53
应收账款和预收账款的数计算错误了
郭老师
2021 05/23 11:54
你修改了之后,二零年的期末和二一年的期初一致吗?
郭老师
2021 05/23 11:54
不一致的建议不要修改了,你修改二一年的期末。
84784990
2021 05/23 11:58
应该是不一致,那汇算清缴的数怎么填呢?之前填错的,后期怎么更正呢?
84784990
2021 05/23 12:00
那把今年的表也重做行吗?主要是重做的表和申报的数不一样怎么办
郭老师
2021 05/23 12:01
蒜,青椒只能按照错误的来填写啊,除非你去修改去年12月份的财务报表财务报表和年财务报表都应该是一致的。
84784990
2021 05/23 12:07
老师,是打算把去年12的报表和年报重做,那汇算清缴就能按正确的填吗?重做的表数额和季度申报的不一致行吗?
郭老师
2021 05/23 12:08
第一个只要修改了第四季度的就可以按正确的
第二个不可以
84784990
2021 05/23 12:11
老师,那我应该重做去年的报表,按正确的汇算清缴?还是不改了按错误的填汇算清缴呢?
郭老师
2021 05/23 12:13
按错误的来填写
不要修改了