问题已解决
审计给我们调整了财务报表,我在汇算时在税务系统自动导入的财务报表,这张导入的报表要根据审计的数据修改调到这张表吗?
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速问速答你好 ,这个财务报表是按改之后去填写,这个对应汇算清缴主表这个财务部分也是按调之后去填写,
2021 05/24 10:15
84785000
2021 05/24 10:25
研发加计扣除费用表中,其他相关费用,在第二行汇总里面没有包括进去,这个费用怎么办?
84785000
2021 05/24 10:25
就是5510.45这笔
maize老师
2021 05/24 10:35
研发加计扣除费用表 你这个是哪里的,自己单独做台账还是啥 你这个截图不是有这个吗,
84785000
2021 05/24 11:09
年度研发费用合计里面,不包含这笔金额
84785000
2021 05/24 11:12
第二行和研发小计里面都不包含这个5510.45
maize老师
2021 05/24 11:18
这个5510.45你自己填写下面这个不行吗,职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费 需要你自己先填写,那才可以汇总,
84785000
2021 05/24 11:42
都填了,28行的其他费用没有会用到40行和第二行,这个28行的可以加计扣除吗?能的话是要填到其他地方吗?
84785000
2021 05/24 11:43
都填了,28行的其他费用没有汇总到40行和第二行,这个28行的可以加计扣除吗?能的话是要填到其他地方吗?
maize老师
2021 05/24 11:54
此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。经限额调整后的其他相关费用 这个是需要填写的,你看下这个说明,其他相关费用的限额=允许加计扣除的研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%÷(1-10%)。因此,第35行“(七)经限额调整后的其他相关费用”填写Min[第29行数据,研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%÷(1-10%)]。如某研发企业2017年进行研发活动,该研发项目共发生研发费用100万元,其中与研发活动直接相关的其他费用12万元,假设研发活动均符合加计扣除相关规定。A项目其他相关费用限额=(100-12)×10%÷(1-10%)=9.78,小于实际发生数12万元,则《明细表》第35行应填报9.78万元。又如与研发活动直接相关的其他费用为8万元,则其他相关费用限额=(100-8)×10%÷(1-10%)=10.22,大于实际发生数8万元,则《明细表》第35行应填报8万元。
84785000
2021 05/24 12:06
哦,好的,谢谢!
maize老师
2021 05/24 12:20
好的你按这个原理分析你自己去填写下
84785000
2021 05/24 12:20
嗯嗯好的
maize老师
2021 05/24 12:32
好的我先回复别的学员了