问题已解决
老师您好,我司是一般纳税人,去年4月份开具了专票给客户,今年客户要求冲红发票重新开具,这个跨年冲红专票,账务需要怎么处理呢??是计入以前年度损益吗??汇算清缴前可以直接进行收入的调减吗??
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速问速答借应收账款负数贷以前年度损益调整负数,应交税费负数,借应收账款贷以前年度损益调整应交税费重新开的价格和之前发票不一样吗?
2021 05/24 14:06
84785028
2021 05/24 14:16
金额是不一样的,那冲红的这张2020年发票,我可以在汇算清缴的时候进行收入的调减吗???还是说汇算清缴不需处理这张冲红的发票??
郭老师
2021 05/24 14:17
汇算清交的时候需要调减或者调增。
84785028
2021 05/24 14:19
那就是冲红的发票在汇算清缴的时候进行调减,重开的发票就确认为2021年的收入
郭老师
2021 05/24 14:20
你好,不是这样的,如果你红充了100万,开了正数发票80万,你只需要调20就行。
84785028
2021 05/24 14:22
但是重开的80万不是应该算是2021年的收入吗??
郭老师
2021 05/24 14:22
不算的,这是重新开启去年的。
84785028
2021 05/24 14:23
那如果冲红和重开的金额是一样的话,就不需要调增/调减??
郭老师
2021 05/24 14:27
你好对的,不需要调整的。