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老师,如果应付账款和供货方产生差异,而且金额比较大,怎么调整,分别记入什么科目

84785008| 提问时间:2021 05/25 20:25
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是什么原因导致的应付账款与对方的应收账款不一致呢?
2021 05/25 20:33
84785008
2021 05/25 21:06
是因为前期内部协调不好,本应该入库的产品,没有及时入。丢到了一边,或者少入,因为是兄弟企业,也没有及时对账,现在对这一块规范起来,重新盘库,把该入的入进来,因为时间长,没有人妥善保管,也有一些丢失。所以造成了实际入库的数额,和另一方不一致了,所以问问老师,怎么调账,比如,我这边的金额比对方小,或者大,分别怎么处理?
邹老师
2021 05/25 21:07
你好,本应该入库的产品,没有及时入,那补做入账分录之后,二者余额就一致了才是啊 
84785008
2021 05/25 21:10
实际给我们是500只5000元吧,实盘400只4000元了,差额这个怎么调
邹老师
2021 05/25 21:13
你好,是什么原因导致有100只的差异呢?
84785008
2021 05/25 21:36
唉,怎么跟你说呢老师,就是对方是委托加工方,开了出库票也出库了,他们认为只要出了库就跟他们没关系了。按理说,我们应该拿这个票来办入库,挂往来,可是双方扯皮了,因为我们有协议在先,东西生产出来我先寄存在对方那里,因为我们没有库房,我用多少,拿多少,给我开多少票,所以造成了,一部分产品没人管,对方没账,我们入的只是我们实际拿的那部分,现在想规范起来,重新盘库,这个怎么处理?
邹老师
2021 05/25 21:37
你好,应当把在对方寄存的那部分,你单位补做购进处理才是的 
84785008
2021 05/25 21:56
是,就是这样子的,我就是说如果产生了差异如何处理
邹老师
2021 05/26 07:52
你好,应当把在对方寄存的那部分,你单位补做购进处理才是的  (这个就是处理办法啊)
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