问题已解决
老师我想请教一下我们公司成立两年了!公司没有业务发生!公司没有领发票税盘!但是公司缴纳了社保!公司之前也没有做账!每个季度都是零申报!我现在接手了!那之前发生的社保费用我们怎么做账呢
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速问速答你好 那之前年度的社保计入利润分配-未分配利润中
因为损益类年末最后都是进入利润分配-未分配利润中
今年的可以计入损益类科目计提社保工资分录稍等
2021 05/25 21:28
来来老师
2021 05/25 21:32
计提工资、社保时,
借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等-工资 , 生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等-住房公积金 ,生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等-社保,
贷:应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-住房公积金(企业承担部分),应付职工薪酬-社保(企业承担部分);
发放工资时,
借:应付职工薪酬-工资,
贷:银行存款其他应付款-社保(个人承担部分),其他应付款-住房公积金(个人负担部分),应交税费—应交个人所得税;
缴纳社保和申报个税,
借:应交税费-应交个人所得税,应付职工薪酬-住房公积金(企业承担部分),应付职工薪酬-社保(企业承担部分),其他应付款-住房公积金(个人负担部分),其他应付款-社保(个人承担部分);
贷:银行存款。
84785035
2021 05/25 21:40
一起交的社保在另一个地方!现在公司地址变更了!以前交的社保是给之前的社保局交给了!税务也做了淸税处理!那现在新的建账还用做以前的账吗
来来老师
2021 05/25 21:53
就是原来是迁址注销了吗
如果是严格说应该延续的
因为迁址注销是主体没有消失
且以前迁址时候注销税务是 没有做相应盈利或是分红,资产的分配
84785035
2021 05/25 21:59
是的!那我现在做账之前的社保!分录借利润分配~未分配利润
贷银行存款
今年发生的正常计提缴费就行了!对吗
来来老师
2021 05/25 22:02
要是可以找到之前迁址注销时候报的报表最好
以免两边税局核对
84785035
2021 05/25 22:07
啥都没有的!之前没有报表!就零申报!没有做账我就是不知道以前交的社保怎么做账!我觉得做到今年不合适!不做想吧银行账对不上!做账吧又不是今年的费用!
84785035
2021 05/25 22:08
所以问问老师这样情况下业务怎么处理!怎么做账
来来老师
2021 05/25 22:12
那这样的话 只能退而求其次
先把之前的社保计入利润分配-未分配利润吧 要不银行流水登记就对不上了
就是我上面发您的分录 费用啊 成本用利润分配-未分配利润代替
这是今年以前的啊
今年还是上面的分录 计提工资社保
84785035
2021 05/25 22:17
分录
借利润分配~未分配利润
贷银行存款
不影响今年损益!
是这样吧
来来老师
2021 05/25 22:17
对 因为之前发生的 最后是不要影响今年的损益 这样这边税局的意见少一些
84785035
2021 05/25 22:22
我也是这样想的
84785035
2021 05/25 22:23
最后谢谢老师耐心的讲解
来来老师
2021 05/25 22:24
恩恩 可以先这样来