问题已解决
老师,现在汇算清缴,现在开的发票是直接夹在2020年无票材料入库的后面,还是需要冲减呢,。
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速问速答同学你好
最好的办法是冲减了没有发票的然后按照发票来做
2021 05/26 11:54
84784995
2021 05/26 11:55
那老师,现在做冲减的话只能做到4月份里面了呀,这样可以吗,
朴老师
2021 05/26 12:24
你们是什么会计准则呢
84784995
2021 05/26 12:25
小企业会计准则
朴老师
2021 05/26 12:35
这样可以的哦
没事的
84784995
2021 05/26 14:29
那老师,比如说去年2020年6月份+7月+8月都是随货单和入库单做账了,那一次性开的一张票在11月份开的5万,那这样怎么冲减呢,
朴老师
2021 05/26 14:36
原分录负数红冲就行了
84784995
2021 05/26 14:37
那还有一部分是有票的,那咋办
朴老师
2021 05/26 14:43
同学你好
按照发票做账就行了
没有发票的红冲
84784995
2021 05/26 15:30
老师,比如说6.7.8.9.月供应商----通泽五金供货5200元,当时没开发票,现在11月开了发票5200,那我可不可以在摘要栏写冲减6月***号凭证,7月**号凭证8月**号凭证通泽五金无票材料。然后做冲红5200,然后写一个正确的。
朴老师
2021 05/26 15:46
嗯
这样处理也可以的