问题已解决

我们买了一个机器15000元我把那个机器挂了其他应付款底下了,之前给了他1万元的定金,借:做了个其他应付款-机器 10000,贷:库存现金10000,后来又给了他5000,借:其他应付款-机器 5000,贷:库存现金5000,转入固定资产,借:固定资产-机器 15000,贷:其他应付款15000元,用了两次不好用,要给他退回去,但是那个人只收12000元,怎么做清理?

84784953| 提问时间:2021 05/27 18:20
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梓苏老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
你好,这个可以计入管理费用
2021 05/27 18:36
84784953
2021 05/27 18:37
没折旧这个机器,要转入固定资产清理,怎么做凭证
84784953
2021 05/27 18:48
能跟我说说具体的凭证怎么做吗?
梓苏老师
2021 05/27 19:08
借;固定资产清理15000 贷;固定资产15000 借;银行存款12000 =营业外支出3000 贷;固定资产清理15000
84784953
2021 05/27 19:10
就这两个凭证吗?
梓苏老师
2021 05/27 19:14
开票的话你还加个税的
84784953
2021 05/27 19:20
不加税的,就是这两个凭证吗?
84784953
2021 05/27 20:06
老师是这样的吗?
84784953
2021 05/27 20:08
我还想问一个,另一个机器机器30000元,折旧了一万多了,卖掉了,卖了1万五,这个怎么做分录?
84784953
2021 05/28 07:01
请问这个怎么做凭证呢?
梓苏老师
2021 05/28 09:18
你好,按固定资产处理做分录
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