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建安企业,本月某项目发生了200万的材料款支出,可是材料供应商要8月份才能开的出票.我可以以暂估成本,作为成本费用入账吗?暂估成本需要什么资料作为原始凭证?8月份票到了,我应该如何处理?

84785042| 提问时间:2021 05/27 19:08
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可以以暂估成本,作为成本费用入账 借 原材料 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款 根据对方单位送货单 自己单位入库单 收到发票后 借 应付账款-暂估应付账款 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
2021 05/27 19:15
84785042
2021 05/27 19:17
那怎么把原材料做到项目成本里呢?你这里的分录只有原材料入库
bamboo老师
2021 05/27 19:17
借 工程施工 贷 原材料
84785042
2021 05/27 19:18
工程施工这里,不用做暂估成本吗
bamboo老师
2021 05/27 19:19
工程施工这里,不用做暂估成本
84785042
2021 05/27 19:20
意思做成本时,与有票没票的分录一致。只是原材料入库时,做账方式不同?
bamboo老师
2021 05/27 19:21
对的 这样理解正确的
84785042
2021 05/27 19:26
我收到货时 已经按含税金额支付了货款
bamboo老师
2021 05/27 19:29
借 应付账款 贷 银行存款 不影响原材料暂估入账金额
84785042
2021 05/27 19:38
借 原材料 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款 根据对方单位送货单 自己单位入库单 收到发票后 借 应付账款-暂估应付账款 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款 这里,我是按含税金额支付了货款,没有拿到票,应该怎么做分录
bamboo老师
2021 05/27 20:08
前面分录我给您写了啊 借 应付账款 贷 银行存款
84785042
2021 05/27 20:48
按含税金额计吗?后面收到税票,单独再计 借:应交税费—增值税 进项 贷:应付账款
bamboo老师
2021 05/27 20:56
按含税金额计 借 原材料 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款 根据对方单位送货单 自己单位入库单 支付款项 借 应付账款 贷 银行存款 收到发票后 借 应付账款-暂估应付账款 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
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