问题已解决

老师我们是建筑业,然后现在外地有项目,假如说二月份开发票,开了200万进项发票,100万进项发票,在三月份勾选认证,3月30号,这样的话,预交的增值税200万可以捡100万吗?

84784999| 提问时间:2021 05/30 13:52
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 预交税款一般是一次抵减应交税款的。没有影响的
2021 05/30 13:55
84784999
2021 05/30 14:45
我的意思是说,像我们现在的实力就是二月份开了462万的发票,三月二月份还有363万的进项,这363万在三月份认证的,所以说如果预交增值税的话,可不可以462万减去363万除以1.09乘以2%,预交的所得税该怎么算?
蒋飞老师
2021 05/30 15:13
如果363是外包的话,可以减掉363差额预交税款的
84784999
2021 05/30 18:12
我们单位的这个情况是这样的,二月份开的是462万的发票给甲方,然后这个别的单位在我们这儿**别的单位给我们开了363万的进项认证,时间是3月30号,这样预交税款的话,462万可以减去363万的差额预交税款吗?
蒋飞老师
2021 05/30 18:16
已经开过462的票了,不可以差额预交了
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