问题已解决
老师好,我们这个月支付了今年5月到明年4月份的房租,发票要年底才开进来,请问我现在该如何做账以及发票到了该如何做账
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速问速答你好
借预付账款
贷银行
收到发票按月分摊
借 管理费用等
贷预付账款
2021 05/31 09:31
84784991
2021 05/31 09:33
老师,我是从今年5月份开始分摊,还是收到发票再分摊
玲老师
2021 05/31 09:46
你好
从租赁期开始就分摊 5月
84784991
2021 05/31 09:51
那收到专用发票之后再红冲之前摊销的,扣除税金之后把之前月份的重新摊销吗
玲老师
2021 05/31 09:58
收到发票后把前面没有发票的分摊分录红冲按发票入账。
84784991
2021 05/31 10:13
老师,因为我没有用到预付账款,都是用的应付账款借方,请问我可以计入应付账款借方吗,二级科目是写对方单位名字还是房租
玲老师
2021 05/31 10:23
你好
你付款应用预付或者其他应收 其他应付是负债了
84784991
2021 05/31 10:30
老师,应付账款的借方不就是代表预付吗
玲老师
2021 05/31 10:44
你好
是的
应付账款的借方不就是代表预付 我看错了,你可以这样记的
84784991
2021 05/31 10:45
老师,那二级科目是写对方单位名称还是写房租合适
玲老师
2021 05/31 10:55
你好
二级科目写对方单位名称 这样知道钱付给了谁
84784991
2021 05/31 10:58
好的,谢谢老师
玲老师
2021 05/31 11:16
你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!