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老师 请问计提10%的加计抵扣如何做账

84785013| 提问时间:2021 06/01 09:00
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款                                   其他收益/营业外收入 -加计抵减
2021 06/01 09:03
84785013
2021 06/01 09:06
老师 你好计提10%的加计抵扣如何做账
maize老师
2021 06/01 09:13
没有计提实际抵减的时候做,这个是财政局发的分录
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