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老师,预收账款的应交税费(未开发票),在增值税申报表里怎么填?

84784998| 提问时间:2021 06/01 09:14
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 没有确认收入吗
2021 06/01 09:16
84784998
2021 06/01 09:25
没有,老师,达不到确认收入的条件
朴老师
2021 06/01 09:34
那就在不征税收入里面填写
84784998
2021 06/01 10:07
申报主表哪里有不征税收入?
朴老师
2021 06/01 10:17
附表里面有 预收的没交税可以直接不报
84784998
2021 06/01 10:23
没弄明白,比如物业公司收一年的物业费,但只能按权责发生制确认当月的收入  ,那么预收全年就要交增值税,即使不开票,借:银行存款  贷:预收账款   应交税费—应交增值税,那么这个税填增值税申报表哪里进行计算交纳?
朴老师
2021 06/01 10:34
那就按照服务收入填写全年收入金额 汇算清缴的时候所得税收入要和增值税收入一致的
84784998
2021 06/01 10:42
不对吧,都没有确认收入,增值税主表怎么填收入?只是多了増值税
朴老师
2021 06/01 10:51
填写在未开票收入那里
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