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如果我这里做冲销计提,需要怎么做会计分录?
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速问速答你好,具体的是什么业务?
2021 06/01 09:32
84784955
2021 06/01 09:36
老师,我的原来公积金少交一笔,因为我决算做完了,资产负债表上不想体现这笔钱存在,我就采用冲销的形式,后续我还需要再做什么吗?
郭老师
2021 06/01 09:40
你好,你冲销的形式是怎么做的?
84784955
2021 06/01 09:53
红字冲销,
多扣公积金。 工资福利 313
多扣公积金。 应付职工薪酬待遇 313
郭老师
2021 06/01 09:54
你好多扣的公积金为什么要做福利费?
郭老师
2021 06/01 09:54
少交了一笔,然后你红充多计提的公积金不就可以啦。
84784955
2021 06/01 09:55
业务活动费用中的工资福利
84784955
2021 06/01 09:55
不对是嘛?
郭老师
2021 06/01 09:57
你好,借业务活动费用公积金负数贷应付职工薪酬负数,应该是做这个。
84784955
2021 06/01 09:57
我就是红冲计提了,我是想问说后续还要做什么吗?还是只要这样子就可以了
郭老师
2021 06/01 10:00
他不需要做其他的业务。
84784955
2021 06/01 10:01
老师,我还有一个问题,我就是在3月份工资多发99块钱,4月份工资采用少发的99块钱的形式,我这里要怎么做会计分录?
84784955
2021 06/01 10:02
我多发放的部分放在其他应收款里面
郭老师
2021 06/01 10:03
借应付职工薪酬贷其他应收款99
发工资的时候。
84784955
2021 06/01 10:08
比如说我应发2000,那我计提的时候,要怎么做会计分录?按照应发数2000去做分录,还是1911的来?
郭老师
2021 06/01 10:10
借管理费用2000贷,应付职工薪酬2000。
郭老师
2021 06/01 10:11
应付职工薪酬2000
贷银行存款
其他应收款99。
84784955
2021 06/01 10:45
对啊,我是这样子做,为什么我的资产负债表上面还有体现99元
郭老师
2021 06/01 10:49
借管理费用2000贷,应付职工薪酬2000。
2021-06-01 10:10:48
应付职工薪酬2000
贷银行存款
其他应收款99。
2021-06-01 10:11:01
都做了
那发工资分录