问题已解决

老师,我想问一下,就是我3月份,工资多发了99元,我做分录的话,把这个钱放在其他应收款里面。发4月份的工资的时候,我想用少发放的形式抵扣掉。我这个要怎么做会计分录?

84784955| 提问时间:2021 06/01 09:32
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,贷方做其他应收款就可以了
2021 06/01 09:40
84784955
2021 06/01 09:48
比如说我3月份月的工资本来要发2000,结果我给发3000:会计分录 应发3月工资3000         应发工资  3000 计提的时候        发放2000 多发放工资1000          代扣公积金。 240           发放工资2760           
84784955
2021 06/01 09:50
我4月份的工资2000是这样子做的分录: 应发2000的时候,我是按在2000来做会计分录。计提的时候,我就按照1000
84784955
2021 06/01 09:53
老师,您把你也看一下,我这样子做对不?
佟老师
2021 06/01 10:52
你好,你是计提和应发都是300吗?
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