问题已解决
老师,我想问一下,就是我3月份,工资多发了99元,我做分录的话,把这个钱放在其他应收款里面。发4月份的工资的时候,我想用少发放的形式抵扣掉。我这个要怎么做会计分录?
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速问速答你好,贷方做其他应收款就可以了
2021 06/01 09:40
84784955
2021 06/01 09:48
比如说我3月份月的工资本来要发2000,结果我给发3000:会计分录 应发3月工资3000
应发工资 3000
计提的时候
发放2000
多发放工资1000
代扣公积金。 240
发放工资2760
84784955
2021 06/01 09:50
我4月份的工资2000是这样子做的分录:
应发2000的时候,我是按在2000来做会计分录。计提的时候,我就按照1000
84784955
2021 06/01 09:53
老师,您把你也看一下,我这样子做对不?
佟老师
2021 06/01 10:52
你好,你是计提和应发都是300吗?