问题已解决

老师,我们是建筑劳务公司 ,一般纳税人简易征收,开具发票给甲方,1、借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税 2、提供工资表,(后期由甲方从农民工工资专户代发)计提工资 借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬 3、甲方按开票金额,全部从农民工工资专户代发给各个农民工,借:应付职工薪酬 贷:应收账款-甲公司 请问老师,我这三步分录写的对吗?如果在项目所在地已按开票不含税金额*0.4%核定征收了工资薪金的个人所得税,我还需要全员全额申报工资薪金吗?

84784957| 提问时间:2021 06/02 11:56
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
应交税费-简易计税,这样,  ,这个别的是对的,这个实务中还需要,全员全额申报工资薪金
2021 06/02 12:10
84784957
2021 06/02 12:14
老师,全员全额申报时,我在项目所在地已按开票不含税金额*0.4%核定征收的工资薪金的个人所得税,这一部分能抵减吗?
maize老师
2021 06/02 12:17
这个实务中是抵减不了这个,没有办法算出来每个人扣多少,原则异地时候需要给税局说你们申报个税,这个对方是不能核定扣个税的,
84784957
2021 06/02 12:19
在项目所在地核定征收的工资薪金个人所得税是地方性政策,相当于我是多交了的?
maize老师
2021 06/02 12:37
是的,这个最好是协商下,这个说你们机构所在地全员申报了,你们不能按核定扣了
84784957
2021 06/02 14:34
好的,谢谢老师!
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