问题已解决
为什么是减去132呢,不太明白
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速问速答您好,132是应纳税差异的当期发生额,应纳税差异是在未来期间做纳税调增的,当期就是要对应纳税所得额做纳税调减的。
2021 06/02 13:55
84785029
2021 06/02 13:59
133当期不允许扣不是调增加吗
小玖老师
2021 06/02 14:02
您好,应纳税差异是未来期间调增,当期是调减的。
84785029
2021 06/02 14:07
这里的递延所得税负债改成资产呢
小玖老师
2021 06/02 14:09
如果改成递延所得税资产,那就是可以抵扣差异呀,当期调增,未来期间调减的。
84785029
2021 06/02 14:15
会计上面递延所得负债不是调减的吗
小玖老师
2021 06/02 14:19
您好,递延所得负债当期是调减的,调增调减您得区分是当期还是未来期间,不能单独记忆调增调减,否则容易出错的。
84785029
2021 06/02 14:22
我就是区分不出来就一直在这边绕
小玖老师
2021 06/02 14:26
嗯,您可以再理解一下,可抵扣差异是未来期间可以抵扣的差异,应纳税差异是未来期间要纳税的差异。
84785029
2021 06/02 14:27
也就是可抵扣就是本期增加
小玖老师
2021 06/02 14:28
您好,您这个理解是对的
84785029
2021 06/02 14:29
如果是政府补助呢
小玖老师
2021 06/02 14:31
您好,这个得具体看什么样的政府补助了
84785029
2021 06/02 14:32
不免税的情况下
84785029
2021 06/02 14:33
发错了是这个
小玖老师
2021 06/02 14:34
您好,平台原则上是一问一答的,您这个得重新提一个问题了,谢谢