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请问5月份进行年度汇算清缴,公司补缴企业所得税20000元,如何做账? 借:以前年度损益调整20000 贷:应交税费-企业所得税20000 借:应交税费-企业所得税20000 贷:银行存款20000 还需要再重新分配利润吗?

84784987| 提问时间:2021 06/02 17:34
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朱小慧老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师
您好 需要会计分录如下 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021 06/02 17:36
84784987
2021 06/02 17:46
您好老师,综合下来是这么做这笔账么 借:以前年度损益调整20000  贷:应交税费-企业所得税20000  借:应交税费-企业所得税20000  贷:银行存款20000 借:利润分配-未分配利润  贷:以前年度损益调整
朱小慧老师
2021 06/02 17:47
同学 对的 是这样的
84784987
2021 06/02 17:53
老师,您好,请问实缴大于应交,本年退税10000元,那么做账是这样吗 借:应交税金-应交企业所得税10000 贷:以前年度损益调整10000 借:以前年度损益调整10000 贷:利润分配-未分配利润10000 借:银行存款10000 贷:应交税金-应交企业所得税10000
朱小慧老师
2021 06/02 18:00
是的  这样做账正确
84784987
2021 06/02 18:00
谢谢老师
朱小慧老师
2021 06/02 19:28
不客气,麻烦对我的回复进行评价,谢谢
84784987
2021 06/02 19:28
老师您好,是这样,我们公司代收电费,之前未给供电交钱,客户来交电费做账是:借:银行存款 贷:其他应付款-供电,       月度汇总后我们再跟供电结款,做账是 借:其他应付款-供电 贷:银行存款 这样之后我们再收的电费,还是做成借:银行存款、贷:应付账款吗?
朱小慧老师
2021 06/02 19:31
其他应付款,不走应付账款
84784987
2021 06/02 19:32
我们先收客户的款,再跟供电结款,跟我们先跟供电结款,再收客户的钱,做账都是其他应付款吗
朱小慧老师
2021 06/02 20:17
是的 都是其他应付
84784987
2021 06/03 16:27
老师您好,请问我们在4月计提5工资时,借管理费用:职工薪酬10000,贷:其他应收款-社保4050,贷:其他应收款-公积金2050,贷:应付职工薪酬-应付职工工资-3850,贷:应缴个税50,这其中在做社保和公积金账目时发现4月计提的应收社保和公积金多了50,,我该怎么做账?
朱小慧老师
2021 06/03 16:36
5月冲减4越多多计提的金额  做相反的分录
84784987
2021 06/03 16:42
因为在4月工资中给个人工资里多扣的公积金和社保的各50块钱需要在下个月返还给个人,这个做科目时是借:其他应收款-社保50,借:其他应收款-公积金50,贷:其他应付款-个人100吗?
84784987
2021 06/03 17:06
我是不是应该做成:借:其他应收款社保50,公积金50,贷:管理费用-职工薪酬100
84784987
2021 06/03 17:07
然后下个月补发在这个人工资里之后,该怎么做账,正常做就好?
朱小慧老师
2021 06/03 17:11
贷:应付职工薪酬-工资
朱小慧老师
2021 06/03 17:14
是的 正常做就可以   
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