问题已解决
请问应交增值税转未交增值,前几个月月末忘记结转,现在需要怎么处理?
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速问速答你好
现在补分录 就可以
你好同学:
结转销项税额、进项税额
增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、结转未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额,
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额,
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
如果进项大于销项就是最后一个分录
转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021 06/03 09:42
84784982
2021 06/03 09:55
请问前几个月未结转的,也可以在本月一起结转吗?
玲老师
2021 06/03 10:05
是的,可以一起结转的
84784982
2021 06/03 11:11
好的。请问老师前几个有少数没有做增值税价税分离,但是税务系统做了进项发票勾选的,应该怎么处理呢?
84784982
2021 06/03 11:11
前几个月
玲老师
2021 06/03 11:12
原来分录发来看一下
84784982
2021 06/03 11:30
原分录:借:管理费用-差旅费 贷:其他应付款-员工
玲老师
2021 06/03 11:35
您好
借进项
贷管理费用。
84784982
2021 06/03 11:39
在本月调整损益和应交税费就行对吧?
玲老师
2021 06/03 11:47
你好
对 分录 发你了
84784982
2021 06/03 12:16
好的,谢谢老师
玲老师
2021 06/03 12:20
你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!