问题已解决
轶尘老师好,我们是一般纳税人,月底结转项目成本,是按项目开票结转吗?这个月,有个项目开票了,但是成本少,其他项目没开票,但是成本多,怎么结转
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你好,最好是按项目分开来结转,本来a项目做了收入,但是你的成本没有那么些,你可以暂估一个。
2021 06/03 10:29
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2021 06/03 10:32
老师,那实际中就是按成本发生额结转是吗?比如季度报所得税,成本不够,暂估的话,可以暂估多久,票就得开出来
可以不用完工百分比对吗,完工百分比是成本多的情况,按完工百分比结转吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/03 10:34
你好
可以的,可以的。
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2021 06/03 10:36
老师,可以暂估多久呢,票就得回来
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/03 10:38
汇算清缴之前,发票到了就行。
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2021 06/03 10:40
您是说明年5月之前到了就行吗?
或者5月份成本少,先不暂估,6月份收到成本票多可以吗,如果6月份成本不够,在暂估可以吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/03 10:41
你好,只要你在今年赞good,明年五月底之前必须到发票,六月到了没用。
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2021 06/03 10:44
好的,老师,我说的6月份到票会暂估是这个月,因为7月份不是要所得税预交么,预交所得税是按本年利润算的所得税,然后减掉一季度预交所得税吗?还是可以弥补以前年度亏损
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/03 10:47
预缴暂估可以抵扣的