问题已解决
销项票已开,但进项票认证时发现对方开错了,需要重开,增值税要怎么处理。
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速问速答你好,如果没有进项税额抵扣,就需要按销项税额全额缴纳增值税的
2021 06/03 19:34
84784985
2021 06/03 19:47
如果数额较大,就没有什么延期申报的处理方法,只能留抵吗?
邹老师
2021 06/03 19:48
你好,如果在申报期之内能取得进项发票,可以通过勾选认证的方式来抵扣销项税额
84784985
2021 06/03 19:58
在申报期内取得重开的进项票不是也跨月了吗?比如说5月的税期,6月重新开的进项票,可以在5月的纳税期里抵扣吗?
邹老师
2021 06/03 19:59
你好,如果在申报期之内能取得进项发票,可以通过勾选认证的方式来抵扣销项税额
如果是6.15日之前取得,可以通过勾选认证平台勾选发票放在5月份所属期抵扣的
84784985
2021 06/03 20:07
好的,谢谢
邹老师
2021 06/03 20:08
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢