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我家以前年度的专用发票,今年税务局让调进项税额转出 进项税额转出计入主营业务成本,需要通过“以前年度损益调整”这个科目吗 补缴了8000元的增值税,需要通过“以前年度损益调整”这个科目吗 补计提的附加税,需要通过“以前年度损益调整”这个科目吗 .我现在考虑的是重要性原则,就是不通过“以前年度损益调整”这个科目,直接计入当期损益,这样可以吗

84784957| 提问时间:2021 06/08 16:08
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海棠老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
补计提的附加税,需要通过“以前年度损益调整”这个科目吗——是的
2021 06/08 16:10
海棠老师
2021 06/08 16:11
补缴了8000元的增值税,需要通过“以前年度损益调整”这个科目吗——不需要
84784957
2021 06/08 16:23
其他的呢???老师·~
海棠老师
2021 06/08 16:30
进项税额转出计入主营业务成本,需要通过“以前年度损益调整”这个科目吗——需要
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