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我想请教一下,假如我们这个月进项票开了10万 销项票开了20万 那是不是要交增值税 11504 元

84785001| 提问时间:2021 06/08 18:29
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好你这个有留底税额吗,销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%
2021 06/08 18:30
84785001
2021 06/08 18:36
留底税额 是什么意思
84785001
2021 06/08 18:40
进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%
maize老师
2021 06/08 18:46
就是上个多进项税额没有抵减完的,进项税额转出是不得抵扣,加计抵减是 七、自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。   (一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。  生活服务可以加计抵减15%
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