问题已解决

请写出过程,谢谢老师1.甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人。年不含增值税销售额为3000万元,销售货物适用增值税税率为13%,;年不含增值税可抵扣购进金额为500万元,购进货物适用增值税税率为,13%,且能取得增值税专用发票。销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务的不含增值税销售额为400万元。请对上述业务进行纳税筹划。

84784989| 提问时间:2021 06/09 13:28
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,稍等,马上发给你
2021 06/09 14:16
84784989
2021 06/09 14:22
老师,算多少了先发给我吧,我2:25要交作业了。
冉老师
2021 06/09 14:27
一般纳税人 年度销项税=(3000-400)*13%=338 进项税=500*13%=65 增值税=(338-65+400*13%)=325 所得税=(3000-500)*25%=625 税种合计=625+325=950 变更为小规模 增值税=3000*3%=90 所得税=(3000-500-500*13%)*25%=608.75 税种合计=608.75+90=698.75 变更为小规模纳税人税务方面比较优惠
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