问题已解决

老师,我们单位给对方单位打款了,对方给我们要开技术服务费,但是现在对方还没开技术服务费,我应该怎么做账?

84784971| 提问时间:2021 06/09 14:05
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好了 借预付 贷银行 存款 
2021 06/09 14:06
84784971
2021 06/09 14:10
我可以不设置预付跟预收吗?只设置应收跟应付可以吗?
玲老师
2021 06/09 14:20
你好 可以  这样设置的 
84784971
2021 06/09 14:25
老师 我们单位给对方单位打了110827.76的钱  对方单位给我们开了110727.76的发票  少开100   我们这个进销售费用  你看我这样做合适不  借:销售费用 110727.76   应付账款 100   贷:银行存款 110827.76
玲老师
2021 06/09 14:36
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