问题已解决

请问收到负数发票是不是在增值税纳税申报表中的进项税转出那里填写税额啊? 如果不是那应该填写哪里啊?

84784981| 提问时间:2016 12/02 14:04
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
84784981
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
那请问老师现在要填写在哪张申报表中呢?
2016 12/02 14:08
84784981
2016 12/02 14:21
可是提交的时候出现一个申报校验,校验编码:10101010,内容:增值税纳税人申报表(一般纳税人适用)第14栏"一般项目"的"本月数"栏数据与"即征即退项目"的"本月数"栏数据之和,等于<附表二>第13栏中的"税额"数,校验类型:强制,这个是什么意思啊?可以强制提交吗?会不会有什么影响啊?
邹老师
2016 12/02 14:06
你好,抵减当月认证的进项
邹老师
2016 12/02 14:11
你好,进项税额抵扣表,附表二
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~