问题已解决
请问收到负数发票是不是在增值税纳税申报表中的进项税转出那里填写税额啊? 如果不是那应该填写哪里啊?
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速问速答那请问老师现在要填写在哪张申报表中呢?
2016 12/02 14:08
84784981
2016 12/02 14:21
可是提交的时候出现一个申报校验,校验编码:10101010,内容:增值税纳税人申报表(一般纳税人适用)第14栏"一般项目"的"本月数"栏数据与"即征即退项目"的"本月数"栏数据之和,等于<附表二>第13栏中的"税额"数,校验类型:强制,这个是什么意思啊?可以强制提交吗?会不会有什么影响啊?
邹老师
2016 12/02 14:06
你好,抵减当月认证的进项
邹老师
2016 12/02 14:11
你好,进项税额抵扣表,附表二