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老师您好,请问公司在发放防暑降温费的时候记账是:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?如果是发放的过节费呢?也是这样记账还是直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款?

84784987| 提问时间:2021 06/12 10:25
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思顿乔老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,通过应付职工薪酬中转一下
2021 06/12 10:25
84784987
2021 06/12 10:26
这两个都是吗?
思顿乔老师
2021 06/12 10:26
是的。请问还有什么可以帮您
84784987
2021 06/12 12:53
没有了,谢谢老师
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