问题已解决
请问老师企业搞促销活动,充1000送200和充1000以后每次消费打8折,这两个活动分别怎么缴税呢?
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速问速答同学你好,充1000送200,是按1200来缴税的,充1000打8折,是按1000来缴税的。
2021 06/14 14:18
84785014
2021 06/14 14:20
那第一种方式开票是开1200吗?
王雁鸣老师
2021 06/14 14:22
同学你好,是的,开票金额是1200元,不过实际操作中,也可以只开具1000元的发票的,送的200元,也可以按200元再进行折扣处理的。
84785014
2021 06/14 14:24
那只开1000的发票还需要按照1200缴税吗
王雁鸣老师
2021 06/14 14:25
同学你好,如果实际操作中,只开1000元的发票,就不需要按1200元缴税了。
84785014
2021 06/14 14:25
那送的200元怎么做账务处理呢
王雁鸣老师
2021 06/14 14:31
同学你好,当时赠送时,借:银行存款,1000,销售费用,200,贷:预收账款,1200。实际消费后,开具发票时,销售商品开一行销售商品,1200,折扣,200,分录,借:预收账款,1200,销售费用,负数200,贷:主营业务收入,1000减去增值税,应交税费-应交增值税-销项,增值税部分。结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。
84785014
2021 06/14 14:36
这200用销售费用科目过渡,实际最后账面上看不到这200的销售费用吗?
王雁鸣老师
2021 06/14 14:37
同学你好,是的,你理解正确。
84785014
2021 06/14 14:38
但是实际上企业是多付了200费用的啊,为什么最终不体现在账面呢?
王雁鸣老师
2021 06/14 14:39
同学你好,因为为了少缴纳这个200元的税金,或者说因为实际就收到了1000元,所以就不体现了。
84785014
2021 06/14 14:41
老师,那如果开票1200呢怎么做账呢?
王雁鸣老师
2021 06/14 14:45
同学你好,如果开具1200元的发票,做账时,借:预收账款,1200元,贷:主营业务收入,1200减去增值税,应交税费-应交增值税-销项,增值税金额。
84785014
2021 06/14 14:46
实际只收到1000,能按照1200确认收入吗?
王雁鸣老师
2021 06/14 14:48
同学你好,这个要看实际操作怎么处理了,不太聪明的做法,就按1200元开具发票,聪明的做法,就是按1000元开具发票。
84785014
2021 06/14 14:50
我的个人观点是收入只能确认1000,200作费用处理,就是不知道怎么作分录才能体现200的费用?
王雁鸣老师
2021 06/14 14:54
同学你好,如果想体现的话,开具了1000元的发票,借:预收账款,1200,贷:主营业务收入,1000减去增值税,应交税费-应交增值税-销项,增值税金额,主营业务收入-销售折让,200。就样就行了。
84785014
2021 06/14 14:56
好的,谢谢老师
王雁鸣老师
2021 06/14 15:03
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。