问题已解决

老师这两个题目怎么做

84784977| 提问时间:2021 06/15 10:20
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速问速答
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,需要计算做好了发给你
2021 06/15 10:32
84784977
2021 06/15 10:33
对的谢谢
暖暖老师
2021 06/15 10:34
甲企业缴纳增值税是 (35000+2000+4000)*13%-320
暖暖老师
2021 06/15 10:34
缴纳消费税的计算是 (35000+2000+4000)/(1-5%)*13%
暖暖老师
2021 06/15 10:35
第二个图片 乙企业代扣代缴消费税的计算 (7000+2000)/(1-10%)*10%
暖暖老师
2021 06/15 10:35
应交增值税的计算是 2000*13%=260
84784977
2021 06/15 10:43
第一题5%哪来的
暖暖老师
2021 06/15 10:43
业务7进项税转出是的计算是0.78
84784977
2021 06/15 10:44
成本不含税吗
暖暖老师
2021 06/15 10:44
当月可以抵扣进项税是=6.68+1.3-0.78=7.20
暖暖老师
2021 06/15 10:44
当月销项税的合计是 2.6+9.1+2.6+0.2275=14.5276
暖暖老师
2021 06/15 10:44
要求:计算本月应缴纳的增值税税=14.5276-7.20=7.3276
84784977
2021 06/15 10:49
什么呀,第一题错了
暖暖老师
2021 06/15 10:54
成本利润率这里是
暖暖老师
2021 06/28 16:44
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