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2月份收到一30万笔款,做了借:银行存款30万贷:预收账款30万,现在4月份给他家了60万发票,还欠30万,这个账,分录怎么做????

84785007| 提问时间:2021 06/15 10:27
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那你这一边开的发票的话,就是借预售账款30万,同时借应收账款30万,贷,主营业务收入65。
2021 06/15 10:27
84785007
2021 06/15 10:31
那请问建筑安装公司月末怎么结转成本?
陈诗晗老师
2021 06/15 10:32
你用的是什么准则?用了建造合同准则没。
84785007
2021 06/15 10:35
小企业会计准则,一般纳税人,建造合同准则怎么看用没用?
陈诗晗老师
2021 06/15 10:35
那你期末的时候,直接把你的主营业务收入转到本年利润就可以了。
84785007
2021 06/15 10:36
那成本呢,没有成本吗?
84785007
2021 06/15 10:50
钱是2月份收到的,工程1月份完工的,发票4月份开的,还有30万没有付的,这个要怎么弄?
陈诗晗老师
2021 06/15 11:54
你发生成本的时候,你就直接是借主营业务成本就结转成本的呀。
陈诗晗老师
2021 06/15 11:54
什么意思呀?你把发票开出去的时候就要确认收入,你也要要求你的供应商,把发票开进来结算成本啊。
84785007
2021 06/15 12:00
按完工进度算,1月份完工的,2月份才收到30万,4月份开60万发票,还有30万欠款,我这个要怎么算成本???
陈诗晗老师
2021 06/15 13:07
那你应该是在按60万来确认收入啊,同学,你没有收到的这一部分作为应收账款。
陈诗晗老师
2021 06/15 13:08
完了就是你的成本,如果说你没有收到发票,你已经完工了,你自己先暂估入账,暂估成本。在后面收到发票作为附件处理。
84785007
2021 06/15 13:10
那我应该在4月份确认收入还是1月份确认收入??交的增值税是5月份交的
陈诗晗老师
2021 06/15 14:51
1月确认收入,同学, 借,应收帐款等 贷,主营业务收入 开票 借,应收账款等 贷,应交税费
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