问题已解决
你好,请问购买材料时,供应商开的材料票跟运费不是一家公司,但是付款时只付给材料供应商怎么做账
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速问速答借原材料贷银行存款应付账款。
2021 06/15 11:49
84784996
2021 06/15 11:53
但是我们的运费开票单位跟买材料的不是同一家,就是比如付款给甲公司(包含了运费的),但是甲公司开了材料票,又让乙运输公司开了运输票
郭老师
2021 06/15 11:54
你好,完全没有问题的银行存款,这个是材料费的那一家应付账款,这个是运输费的,没有说必须是一个企业才能做一个分录里面。
84784996
2021 06/15 11:56
那我的运费是要分摊到材料里面?
郭老师
2021 06/15 11:57
你好,对的,是分摊到材料里面。
84784996
2021 06/15 11:58
那我的材料有很多种,怎么分摊
郭老师
2021 06/15 12:06
你好,可以根据你的重量来分摊总的运输金额*a材料/总材料
84784996
2021 06/15 12:43
去年的没有把运费分摊到材料里,而是直接做到销售费用,这个要怎么调整呢
郭老师
2021 06/15 12:44
你好
建议不要动了
84784996
2021 06/15 13:01
那我这边还挂着运费那家公司的应付款要怎么办?就是收到了发票但是没付款,冲减付给材料商的款吗?
郭老师
2021 06/15 13:01
借销售费用贷应付账款,借应付账款贷,银行存款不是这么做吗?
84784996
2021 06/15 13:17
是这样的,比如我银行支付给甲企业1000元,甲企业用甲企业这个公司给开了900元的材料,用乙企业开了100元的运费。所以做账时,运费的就直接给挂账了,就是 借原材料900 贷应付甲企业900 借甲企业1000 贷银行存款1000元 借 销售费用100 贷应付乙企业100
郭老师
2021 06/15 13:21
出一个委托书,委托甲公司收款的证明,
借预付账款甲公司900借预付账款乙公司100贷银行存款。
库存商品贷预付账款1000
84784996
2021 06/15 13:25
这个贷预付账款1000是分成贷 预付甲公司900 预付乙公司100吗?那我去年的要怎么调账,我去年的是按刚才发的那种做法做的
郭老师
2021 06/15 13:29
借预付账款,乙公司
贷预付账款甲公司。
84784996
2021 06/15 13:36
老师,你看下我这样的思路对不,就是后面的账这样做 借 库存商品 贷 应付甲企业(材料)应付乙企业(运费)(把运费分摊到库存商品里)借 应付甲企业 应付乙企业 贷银行存款 (然后让乙公司写一张委托书委托甲公司收款证明)
郭老师
2021 06/15 13:37
你好
对的,是这么做的。
84784996
2021 06/15 13:40
好的,谢谢老师
郭老师
2021 06/15 13:42
不用客气,工作愉快。