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速问速答业务1可以抵扣进项税额是19500
2021 06/15 16:03
暖暖老师
2021 06/15 16:03
业务2普通发票不可以抵扣
暖暖老师
2021 06/15 16:03
业务3销项税额的计算200*1500*13%=39000
暖暖老师
2021 06/15 16:04
业务销项税额的计算是
226000/1.13*13%=26000
暖暖老师
2021 06/15 16:04
业务5进项税额转出是100000*13%=13000
暖暖老师
2021 06/15 16:05
业务6可以抵扣进项税额是90
暖暖老师
2021 06/15 16:05
业务7可以抵扣进项税额是6120
暖暖老师
2021 06/15 16:05
当月销项税额的合计是
39000+26000=65000
暖暖老师
2021 06/15 16:06
当月可以抵扣进项税额是
19500-13000+90+6120=12710
暖暖老师
2021 06/15 16:06
当月应交增值税的计算是
65000-12710=52290