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1、某食品厂为增值税一般纳税人,生产销售的产品均适用13%的税率,某年5月份发生下列业务:(1)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款为700000元,税款为91000元,款项已存入银行。(2)把本企业生产的产品对外投资,该批产品成本为80000元,同类货物当期不含税售价100000元。(3)购进面粉一批,取得增值税专用发票注明的价款为260000元,税款为23400元,面粉已经验收入库。(4)因保管不善造成面粉霉烂,损失60000元,转入待处理财产损溢。(面粉增值税税率9%)根据上述资料计算该企业本期应纳增值税额多少元。

84785042| 提问时间:2021 06/16 19:16
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
业务1销项税额的计算是91000
2021 06/16 19:18
暖暖老师
2021 06/16 19:18
业务2销项税额的计算是100000*13%=13000
暖暖老师
2021 06/16 19:18
业务3可以抵扣进项税额是23400
暖暖老师
2021 06/16 19:19
业务4进项税额转出是60000*13%=7800
暖暖老师
2021 06/16 19:19
根据上述资料计算该企业本期应纳增 (91000+13000)-(23400-7800)
84785042
2021 06/16 19:24
题目说到面粉税率为9%,面粉不乘9%吗
暖暖老师
2021 06/16 19:32
题目告诉税费了,不需要计算了
84785042
2021 06/16 19:34
那面粉乘13%了
暖暖老师
2021 06/16 19:37
是的看题目是这样的
84785042
2021 06/16 19:39
但面粉的税率是9%
暖暖老师
2021 06/16 19:44
这个要看后怎么说的
暖暖老师
2021 06/28 16:49
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