问题已解决

老师,和客户核对往来的时候,发现以前年度多计收入,账务处理应该怎么做。

84785009| 提问时间:2021 06/20 12:02
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,发现以前年度多计收入,冲销收入的分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款
2021 06/20 12:03
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