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老师,上个月多计提了工资,这个月实发工资少几千元,会计分录怎么做呢?红冲多计提的相差金额还是之前计提全部金额做红字凭证呢?

84785031| 提问时间:2021 06/21 15:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借应付职工薪酬,借管理费用负数。
2021 06/21 15:22
84785031
2021 06/21 16:20
两个借方向?我主要问的是金额是怎么填写
郭老师
2021 06/21 16:20
你好,填写几千元,借方负数就表示贷方。
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