问题已解决
老师,上个月多计提了工资,这个月实发工资少几千元,会计分录怎么做呢?红冲多计提的相差金额还是之前计提全部金额做红字凭证呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,借应付职工薪酬,借管理费用负数。
2021 06/21 15:22
84785031
2021 06/21 16:20
两个借方向?我主要问的是金额是怎么填写
郭老师
2021 06/21 16:20
你好,填写几千元,借方负数就表示贷方。
老师,上个月多计提了工资,这个月实发工资少几千元,会计分录怎么做呢?红冲多计提的相差金额还是之前计提全部金额做红字凭证呢?
赶快点击登录
获取专属推荐内容