问题已解决

老师,车间员工报销一些车间用的易耗品,是直接出费用呢?还是放在低值易耗品?如果放在低值易耗品,月末又要怎么处理?

84785024| 提问时间:2021 06/21 16:39
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好        很少的话 建议直接计入制造费用- 低值易耗品核算   月末转生产成本去  
2021 06/21 16:40
84785024
2021 06/21 16:57
老师, 我们现在有这样一种情况:我们从供应商那里入 一批商品,有车间维修时需要用到的东西,例如是一些机器的配件,另外还有一些很零散的低值易耗品。但是车间在给客户维修的时候,领用都没有做统计的,所以当月进的这一整批的商品,车间那边都会按全部领用出一份其他出库存单的给财务这边,但也没法确定到用的东西都用在了哪个客户身上,所以,在采购的时候,财务处理应该怎么做?成本又是怎么做?
meizi老师
2021 06/21 17:03
你好  但是你要注意 你假如是没有一次性领用  直接计入制造费用去。 这样会虚增你的成本的。 建议按我上面写的来做账  
84785024
2021 06/21 17:09
是的,会出现虚增成本。我们现在是内帐,用的是商业的帐套,不是工业帐套。以前的会计是把这些入库存的商品,直接转到固定资产,然后按月去分摊。所 以具体应该怎么做呢
meizi老师
2021 06/21 17:15
 你好内账的话   那你按月分摊怎么来分的?  这个都是写配件和易耗品 你做 固定资产去干吗 。  这个固定资产都有最低折旧年限的    况且也没有必要去做固定资产去。 你做易耗品     配件计入   库存商品去 用就行了。  
84785024
2021 06/21 17:19
是前手会计这么做,我已经把之前入到固定资产的都调出来了,已经计提的折旧需要不需要调整出来呢?
meizi老师
2021 06/21 17:26
 你好  是的。 需要调整的。 这样会冲利润的。 调整处理哦 
84785024
2021 06/21 17:30
因为之前入到固定资 产的有23万,调整分录应该怎么做呢?已经计提的折旧可以不再调整转出吗?
meizi老师
2021 06/21 17:32
 你好  你跨年的话。   借累计折旧贷利润分配-未分配利润来红冲。 当年的折旧直接红冲 比如借管理费用-折旧费负数贷累计折旧 负数  
84785024
2021 06/21 19:18
一些维修用的工具呢?
meizi老师
2021 06/21 20:06
 你好    计入周转材料-低值易耗品 领用计入成本去  
84785024
2021 06/22 09:40
以前年度的有23万的商品放在了固定资产,今年的有5万,那怎么从固定资产调整出来? 是 借:低值易耗品 贷 固定资产?调整跨年的累计折旧,是 借累计折旧 贷:利润 分配-未分配利润?
meizi老师
2021 06/22 09:43
 你好    你这个  本身属于易耗品   先调整固定资产 ;   借:低值易耗品 贷 固定资产  然后冲累计折旧 ;    借累计折旧 贷:利润 分配-未分配利润  是的
84785024
2021 06/22 09:48
那加起来,低值易耗品就有28万了,那这个成本应该怎么出呢? 没办法确认每个月的成本实际出了多少,因为每个月的销售收入也不多,所以应该怎么消化这28万的库存?
meizi老师
2021 06/22 09:50
 你好   你领用了  你先去看看 当时公司成立的时候   低值易耗品 你们在电子税务局有备案  核算方法的 ; 看是一次性摊销的话; 领用就直接计入成本去核算   
84785024
2021 06/22 10:04
这是内部帐,金额又比较大,那是否可以按次摊销? 我听以前的会计说,因为分不出成本,所以是按年去摊的。
meizi老师
2021 06/22 10:11
 你好     可以的。     内账的话 你就  计入长期待摊费用去。 按月来分摊吧 。 你按年 这个金额也大的;  比如 借     长期待摊费用贷周转材料 低值易耗品    摊销按月:借成本 贷    长期待摊费用  
84785024
2021 06/22 10:22
老师,我把固定资产的那些调回低值易耗品之后,以前计提的折旧,能不能直接不冲利润 分配,直接把以前年度的和今年的,都只做一笔分录 ,借:累计折旧,贷:低值易耗品?
meizi老师
2021 06/22 10:26
 你好   可以。 反正你是内账 ;这个没事的;   你描述清楚 内容就行了。  
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