问题已解决
老师您好。我想问下之前的会计在做账时专票没有做进项税那笔,全部入了管理费用。然后我在这个月把那个专票的进项认证抵扣了。像这样的情况我盖怎么处理呢?要红冲他那笔凭证重新更正吗?
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速问速答借进项借管理费用负数。
2021 06/23 15:25
84784952
2021 06/23 15:31
老师能说详细点吗?比如错误的那笔是: 借:管理费用-差旅费 500 贷:银行存款 500 然后我红冲 红冲后更正为:借:管理费用-差旅费 495 应交税费-进项税 5 贷:银行存款 500 是这样子做吗?
郭老师
2021 06/23 15:34
借进项,借管理费用-5
84784952
2021 06/23 15:42
谢谢老师
郭老师
2021 06/23 15:42
不用客气,工作愉快。