问题已解决

把借管理费用 其他应收款 贷银行存款,错记为借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款了 现在怎么调账,分录

84784981| 提问时间:2021 06/24 14:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好借应付职工薪酬 负数借银行存款 贷其他应收款 负数之后按发票做借管理费用 其他应收款 贷银行存款
2021 06/24 14:31
84784981
2021 06/24 14:58
不能借管理费用,其他应收款,贷应付职工薪酬来调吗
maize老师
2021 06/24 15:08
借应付职工薪酬 负数 借管理费用  其他应收款,贷其他应收款负数,这样做,只能做同方向负数 要是做相反会虚增本年累计发生额,
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~