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老师,如果公司买材料,3月份已买,款已付,对方4月份才开发票,这个怎么记会计分录呢

84784984| 提问时间:2021 06/24 21:26
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 公司买材料,3月份已买,款已付 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料,贷:应付账款—暂估 4月份 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款  
2021 06/24 21:27
84784984
2021 06/24 21:31
4月份收到的进项发票,没有认证抵扣,我怎么记呢
84784984
2021 06/24 21:32
这几个月都不会抵扣
邹老师
2021 06/24 21:32
你好,是暂时没有认证抵扣,今后会认证的意思?
84784984
2021 06/24 21:37
对,因为是工程,年底给甲方开销项发票,目前都是买材料在用
邹老师
2021 06/24 21:38
你好 公司买材料,3月份已买,款已付 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料,贷:应付账款—暂估 4月份 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:预付账款  
84784984
2021 06/24 21:46
好的,谢谢
邹老师
2021 06/24 21:47
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安 
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