问题已解决
老师,如果公司买材料,3月份已买,款已付,对方4月份才开发票,这个怎么记会计分录呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
公司买材料,3月份已买,款已付
借:预付账款,贷:银行存款
借:原材料,贷:应付账款—暂估
4月份
借:应付账款—暂估,贷:原材料
借:原材料,贷:预付账款
2021 06/24 21:27
84784984
2021 06/24 21:31
4月份收到的进项发票,没有认证抵扣,我怎么记呢
84784984
2021 06/24 21:32
这几个月都不会抵扣
邹老师
2021 06/24 21:32
你好,是暂时没有认证抵扣,今后会认证的意思?
84784984
2021 06/24 21:37
对,因为是工程,年底给甲方开销项发票,目前都是买材料在用
邹老师
2021 06/24 21:38
你好
公司买材料,3月份已买,款已付
借:预付账款,贷:银行存款
借:原材料,贷:应付账款—暂估
4月份
借:应付账款—暂估,贷:原材料
借:原材料,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:预付账款
84784984
2021 06/24 21:46
好的,谢谢
邹老师
2021 06/24 21:47
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安