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老师,金碟软件做账,增值税应交税金的科目里只设“应交税金一应交增值税一销项税额”,“应交税金一应交增值税一进项税额”和“应交税金一应交增值税一已交税金”这三个,那么计提增值税时的分录和次月交增值税时的分录怎么做呢?

84784998| 提问时间:2016 12/06 17:57
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84784998
金牌答疑老师
职称:中级会计师
这样做分录,那每月还需结转销项和进项吗
2016 12/06 18:06
84784998
2016 12/06 18:11
那年底一次结转分录怎么做?金额怎么确定呢
王雁鸣老师
2016 12/06 18:00
您好,计提增值税时的分录,平时确认收入时,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,次月交增值税时的分录,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:现金或者银行存款。
王雁鸣老师
2016 12/06 18:07
您好,可以不用每月结转,年底结转一次即可。
王雁鸣老师
2016 12/06 18:13
您好,年底结转的分录,就是借:“应交税金一应交增值税一销项税额”,贷:“应交税金一应交增值税一进项税额”和“应交税金一应交增值税一已交税金”。金额以小的为依据。
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