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企业自查补交的收入,增值税可以抵扣吗?还是直接按13%交增值税?

84784971| 提问时间:2021 06/26 10:20
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
同学你好!这个的话  同样是13%的   增值税税率哦
2021 06/26 10:21
84784971
2021 06/26 10:26
那还可以用进项抵扣吗?老师。
许老师
2021 06/26 10:27
这个你要有进项税发票  才可以呀
84784971
2021 06/26 10:30
补交以前年度的收入,去大厅修改报表,有进项税,这个进项税怎么补进去,在哪认证抵扣呢?老师
许老师
2021 06/26 10:31
这个就在电子税务局   认证的呀
84784971
2021 06/26 10:34
报表是修改的以前年度月份的报表,认证在现在的时点认证吗?
许老师
2021 06/26 10:37
这个可以啊   不影响的
84784971
2021 06/26 10:38
修改报表的时候,没在发票的认证时间段,这个怎么办?
许老师
2021 06/26 10:39
这个只要是17年以后的   都可以认证抵扣啊
84784971
2021 06/26 10:41
发票在每个月的任何一天都可以认证抵扣吗?
许老师
2021 06/26 10:41
这个都是可以的啊  不影响的
84784971
2021 06/26 10:45
在所属期内不是只可以确认一次吗?
许老师
2021 06/26 10:45
不是的啊   这个是以前没认证  可以补的啊
84784971
2021 06/26 10:51
专票认证,统计确认签名,也可以在一个所属期内多次操作吗?
许老师
2021 06/26 10:51
这个可以的啊   不影响的
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