问题已解决
企业自查补交的收入,增值税可以抵扣吗?还是直接按13%交增值税?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好!这个的话 同样是13%的 增值税税率哦
2021 06/26 10:21
84784971
2021 06/26 10:26
那还可以用进项抵扣吗?老师。
许老师
2021 06/26 10:27
这个你要有进项税发票 才可以呀
84784971
2021 06/26 10:30
补交以前年度的收入,去大厅修改报表,有进项税,这个进项税怎么补进去,在哪认证抵扣呢?老师
许老师
2021 06/26 10:31
这个就在电子税务局 认证的呀
84784971
2021 06/26 10:34
报表是修改的以前年度月份的报表,认证在现在的时点认证吗?
许老师
2021 06/26 10:37
这个可以啊 不影响的
84784971
2021 06/26 10:38
修改报表的时候,没在发票的认证时间段,这个怎么办?
许老师
2021 06/26 10:39
这个只要是17年以后的 都可以认证抵扣啊
84784971
2021 06/26 10:41
发票在每个月的任何一天都可以认证抵扣吗?
许老师
2021 06/26 10:41
这个都是可以的啊 不影响的
84784971
2021 06/26 10:45
在所属期内不是只可以确认一次吗?
许老师
2021 06/26 10:45
不是的啊 这个是以前没认证 可以补的啊
84784971
2021 06/26 10:51
专票认证,统计确认签名,也可以在一个所属期内多次操作吗?
许老师
2021 06/26 10:51
这个可以的啊 不影响的