问题已解决
老师 我们一个总公司 一个分公司 前期总公司签的房租合同 然后开过来房租的发票 是总公司的 但总公司没有收入 后期分公司成立了 分公司有收入了 但没有支出项目 发票都开给总公司了 那分公司的账务怎么处理 这样报税的话 如果有利润要交税了 是不是可以预提费用?
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速问速答 你好 分公司是独立做账报税的还是说总公司一起做账报税的?
2021 06/28 14:40
84785027
2021 06/28 14:42
分开独立的
meizi老师
2021 06/28 14:46
你好 那就应该开给分公司的。 如果分公司有 支出发生只是暂时没有合理发票 可以暂估的
84785027
2021 06/28 14:56
6月支出费用租金钱已经付了 一看发票全是总公司的 那我6月分公司账务怎么处理?怎么暂估 6月付的钱开给总公司了
84785027
2021 06/28 15:04
然后合同是不是要重新签 签给分公司 然后7月开始 那么前期6月份的账务没有发票 怎么暂估 发票已经开给总公司了?
meizi老师
2021 06/28 15:14
你好 分公司做账 :借费用或者成本贷 银行存款 来处理 。 正常是要换合同的。 因为总公司 拿着也没法入总公司费用或者成本去。 应该是开给分公司去才行的
84785027
2021 06/28 15:24
就是没有发票 钱是付了已经 那怎么办
meizi老师
2021 06/28 15:33
你好 汇算调整。 最终 汇算调整分公司这边