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现实做账 这样怎么处理
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速问速答你好就是按这个截图这样做账,没有取得发票,
2021 06/28 18:49
84785006
2021 06/28 18:50
第一栏 为什么不写 库存商品-液晶显示器-暂估
maize老师
2021 06/28 18:52
不写,这个你写不方便这个算结转成本,你 应付账款暂估款就表示了,
84785006
2021 06/28 18:53
不明白 库存商品写暂估为什么不方便结转成本了呢
maize老师
2021 06/28 18:56
你这个结转成本后续都带上暂估了,那这个你要是取得发票还需要全部冲了,这个不方便 你要是实在想区别出来,那带上暂估吧,后续这个取得发票全部冲,按发票做,我这边没有挂暂估,按这个截图这个写做的
84785006
2021 06/28 18:58
那后续取得发票了怎么做
maize老师
2021 06/28 19:02
按你写做借库存商品暂估款,负数,贷应付账款暂估款 负数,借主营业务成本,负数,贷库存商品暂估款负数,之后重新按发票做借库存商品 贷应付账款供应商,借主营业务成本,贷库存商品 ,要是按这个截图做,没有差额只需要做贷应付账款暂估款负数,贷应付账款 供应商就完事了,
84785006
2021 06/28 19:05
主营业务成本不是月末一次结转吗
maize老师
2021 06/28 19:10
这个是根据销售数量乘以采购单价去结转,不是
84785006
2021 06/28 19:18
主要业务成本 结转库存商品吗
maize老师
2021 06/28 19:22
是的,销售产品,结转销售成本做借主营业务成本,贷库存商品 ,