问题已解决

老师去年的红字发票去年没做账,今年红字发票才入账,我红冲,借:红字 应收账款 贷:红字 利润分配-未分配利润 ,对吗?核定征收的所得税按收入多少缴纳,那我这部分红字的金额,去年收入里没有减去,那什么时候可以减去该部分红字发票的所得税呢?

84784953| 提问时间:2016 12/07 15:02
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
84784953
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
老师 小企业会计制度 没以前年度损益科目,那我这部分红字的金额,去年收入里没有减去,那什么时候可以减去该部分红字发票的所得税呢?
2016 12/07 15:08
84784953
2016 12/07 15:18
老师不是计入利润分配-未分配利润里了吗?怎么在所得税报表里减去呢?所得税报表里填入的是收入累计数,是不是在汇算清缴的时候减去呢??
邹老师
2016 12/07 15:06
你好,分录应当是 借:红字 应收账款 贷:红字 以前年度损益调整
邹老师
2016 12/07 15:09
你好,在红冲的当年
邹老师
2016 12/07 15:24
你好,是的 是的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~