问题已解决
邹老师你好!我建筑公司,以**为主,现有一个跨靠项目,购置机械设备500万元,以公司名义购买,在不考虑净产值及税费的情况下,我需要计提折旧,去年核定征收五月份购买时未提折旧,现在查账征收了想计提折旧,进项税去年已抵扣,第一个问题,现在还可以计提折旧吗?第二个问题,如果可以计提按10年计提折旧分录:借:固定资产500万,贷:其他应付款500万,提折旧时,借:其他应付款50万,贷:累计折旧50万,这样做可以吗?谢谢!
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1,之前没有折旧,可以补计提折旧。
2,计提折旧的时候,借方不是其他应付款科目啊
2021 06/29 13:28
84784998
2021 06/29 14:31
我看了,我要进工程施工后面转入成本,但是这是项目上自己买的,购买时我计入其他应付账款(代收代付),这个怎么销账呢?
邹老师
2021 06/29 14:33
你好,需要把这个款项支付了才可以销账。