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今年增值税申报补填了一个去年销售的无票收入,今年是否补开销票给客户

84784997| 提问时间:2021 06/29 15:38
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
申报了无票收入,就不需要再开票了。
2021 06/29 15:38
84784997
2021 06/29 15:40
那不是客户无我们开的销票,它抵不了进项
东老师
2021 06/29 15:41
如果需要票早就找你们开票了
84784997
2021 06/29 15:43
对方今年要票抵,我们怎么办?
东老师
2021 06/29 15:43
把之前无票收入红冲再给客户开票
84784997
2021 06/29 15:50
去年记入无票收入,今年开票,已跨年了,可以红冲吗?
东老师
2021 06/29 15:51
没问题可以红冲的
84784997
2021 06/29 15:57
怎么红冲,具体步骤?
东老师
2021 06/29 16:00
红冲因为没开票直接在无票收入那填写负数就行
84784997
2021 06/29 17:06
增值税申报表那里无票收入填写负数吗?
东老师
2021 06/29 17:06
对的,就是在那填负数金额
84784997
2021 06/29 17:10
然后再做一笔分录,去年补开的收入没有收到钱,当时做的分录借应收账款XX公司,主营业务收入 贷应交税费-增值税-销项,那就做一个给这个相同的分录用负数表示吗?
东老师
2021 06/29 17:10
是的,就是这么做的
84784997
2021 06/29 17:11
谢谢老师,好评!
东老师
2021 06/29 17:11
不客气,如果满意帮忙给个五星好评
84784997
2021 06/29 17:13
好的,肯定5星!
东老师
2021 06/29 17:15
好的好的,谢谢您了
84784997
2021 06/29 17:18
老师,你要回复,系统里才能评价。
东老师
2021 06/29 17:18
好的,那我给您回复一下了
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