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建筑**证书,交社保。不付工资。怎么做账?

84784949| 提问时间:2021 06/29 16:20
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 ,     贷:银行存款等科目  
2021 06/29 16:20
84784949
2021 06/29 16:25
这种只做社保,不做工资,有没有什么影响?
邹老师
2021 06/29 16:25
你好,有影响,一看就是**行为
84784949
2021 06/29 16:25
那要怎样做才不会被看出来
邹老师
2021 06/29 16:26
你好,需要正常申报工资 
84784949
2021 06/29 16:28
意思是要计提工资?那计提了实际不支付。账对不起来了啊
邹老师
2021 06/29 16:29
你好,可以通过现金支付的方式处理 
84784949
2021 06/29 16:31
老师,你给我说一下完整分录,我现在有点懵
84784949
2021 06/29 16:31
那以后现金做盘盈处理?
邹老师
2021 06/29 16:31
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保/工资 借:应付职工薪酬—社保/工资 ,     贷:银行存款等,库存现金
84784949
2021 06/29 16:32
那以后现金做盘盈处理?
邹老师
2021 06/29 16:34
你好,不需要做盘盈 因为这个是外账的处理,外账的现金与实际的现金余额是很难一致的
84784949
2021 06/29 16:41
我们公司没有分内外账?
邹老师
2021 06/29 16:42
你好,既然没有分内外账,那就不应当有这种**行为才是的
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