问题已解决

去年企业有份合同忘记了,今年补了合同,这份合同是去年11月份,今年补了合同,也补交了税款,也补交了滞纳金,这份合同的收入做的去年做的是未开票收入,今年客户要我们开票 ,去年已经做了无票收入,而且今年也交了增值税和附加税,我们给对方开票不是我们又要多交一次税吗?该怎么做?

84784997| 提问时间:2021 06/29 19:30
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,不是的,你申报无票收入做负数,有票做正数申报
2021 06/29 19:31
84784997
2021 06/29 19:34
我们申报增值税未开具发票那个表填负数,就填去年那个未开票收入的数据,然后开票的那个做正数申报吗?
84784997
2021 06/29 19:35
这样申报表的收入一正一负,收入也为0,也不需要交增值税和附加税对吧
佟老师
2021 06/29 19:49
是的,但这个需要大厅做申报的
佟老师
2021 06/29 19:49
对,没增值税就没有附加税
84784997
2021 06/29 20:19
申报增值税未开票收入为负数,必须去大厅做申报才行吗?
佟老师
2021 06/29 21:01
你试试,一般我们申报自己没发申报负数
84784997
2021 06/29 21:09
像这种前期客户不要票,我们申报增值税,做了无票收入并交税,后期客户又让我们开票,你们该怎样申报增值税?
84784997
2021 06/29 21:10
我们应该怎样申报增值税?
佟老师
2021 06/29 22:15
就是我上面说的这样,无票收入做负数申报,有票收入做正数申报
84784997
2021 06/29 22:40
好的,谢谢!
佟老师
2021 06/29 22:46
不客气祝您学习愉快!
84784997
2021 06/29 22:46
五星好评!
84784997
2021 06/29 23:40
老师你要回复一下,系统才能评价
佟老师
2021 06/29 23:40
好的,欢迎有问题再来咨询
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