问题已解决

你好,我是建筑工程公司,客户给我拿来的这个费用票,我应该怎么做

84785041| 提问时间:2021 06/30 14:17
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速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
   你好 ; 借工程施工-合同成本-材料费 贷银行存款  
2021 06/30 14:18
84785041
2021 06/30 14:20
我可以带其他应付款法人吗
84785041
2021 06/30 14:21
那她没有合同呢,我还需要结转吗
meizi老师
2021 06/30 14:25
你好 是法人垫付的话   可以挂的。 你到时 取得了收入  在做结转  
84785041
2021 06/30 14:37
我现在主要是成本和费用不够,怎么能底成本和费用
meizi老师
2021 06/30 14:42
你好 不够的话   那你就挂其他应付款挂着去 ;  你做账   合理的成本费用才可以入账哦。 别虚做账就行了。  
84785041
2021 06/30 14:49
那我需要结转吗
meizi老师
2021 06/30 14:56
 你好 你到时  取得收入在结转。 你是建筑公司 肯定有收入的。 等着收入有了结转就行了。  
84785041
2021 06/30 15:10
结转的分录怎么做
meizi老师
2021 06/30 15:15
 借主营业务成本贷工程施工  
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