问题已解决

怎么写会计分录啊啊 图上的每小题 在线等 老师们看到请快速解答 谢谢谢谢

84784955| 提问时间:2021 06/30 14:57
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
2-1借银行存款56500 贷主营业务收入50000 应交税费销项税6500
2021 06/30 15:10
暖暖老师
2021 06/30 15:11
2-2借银行存款12600 贷主营业务收入11150.44 应交税费销项税1449.56
暖暖老师
2021 06/30 15:11
2-3借应交税费—未交增值税1650 贷银行存款1650
84784955
2021 06/30 15:17
老是还有7题 谢谢谢谢
84784955
2021 06/30 15:18
下面的也是
84784955
2021 06/30 15:23
请老师们帮忙解答一下 在线急拜托拜托
暖暖老师
2021 06/30 15:23
3-1借原材料500000 应交税费进项税额65000 贷银行存款565000
暖暖老师
2021 06/30 15:24
借在途物资36400 应交税费进项税额3600 贷银行存款40000
暖暖老师
2021 06/30 15:24
2@借原材料39400 应交税费进项税额270 贷在途物资36400 银行存款3270
暖暖老师
2021 06/30 15:25
3借银行存款909000 贷主营业务收入800000 其他业务收入4424.78 应交税费销项税104575.22
暖暖老师
2021 06/30 15:30
4借应付职工薪酬565000 贷主营业务收入500000 应交税费销项税65000
暖暖老师
2021 06/30 15:30
借主营业务成本350000 贷库存商品350000
暖暖老师
2021 06/30 15:30
5.借营业外支出137160 贷库存商品120000 应交税费销项税17160
暖暖老师
2021 06/30 15:31
6.借管理费用80000 应交税费进项税额10400 贷银行存款90400
暖暖老师
2021 06/30 15:31
7.借待处理财产损益8040 贷原材料8000 应交税费进项税额转出1040
暖暖老师
2021 06/30 15:32
借管理费用9040 贷待处理财产损益9040
84784955
2021 06/30 15:37
老师好 第二题第二小题那个不是包装费的吗
84784955
2021 06/30 15:37
你销售给那个 是不是需要在写一笔
暖暖老师
2021 06/30 15:39
我合在一起了写了这
84784955
2021 06/30 15:44
好的谢谢
暖暖老师
2021 06/30 15:45
不客气,麻烦给予五星好评
84784955
2021 06/30 15:54
五、综合题(共3题,共30分) 1李先生在甲企业任职2019年1月12月每月在甲企业取得工资薪金收入16000元,无免 税收入,每季度最后一个月取得30000元季度考核奖金收入:每月缴纳三险一金3200元,每 月可以办理的专项附加扣除为3000元无其他扣除。另外,2019年3月取得劳务报酬收入3000 元,稿酬收入2000元6月取得劳务报酬收入30000元特许权使用费收入2000元。请计算 出2019年李先生应纳个人所得税。
84784955
2021 06/30 15:54
老师这个又是怎么算啊
84784955
2021 06/30 15:56
老师这个不用了
暖暖老师
2021 06/30 15:57
好的,如果满意请给与五星好评
84784955
2021 06/30 15:57
老师那个我刚刚第三题 还有一个要算的是怎么算的呀 算增值税那个
暖暖老师
2021 06/30 15:59
应交增值税的计算是 104575.22+65000+17160-(65000+3600+270+10400-1040)
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