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老师好!请问端午节过节费发放的分录是这样做么:1.借:管理费用-职工福利费 1000元,贷:应付职工薪酬 -职工福利费1000元:2.借:应付职工薪酬-职工福利费 1000元, 贷:银行存款 1000元。这样做对么?我的问题是:1.要不要计提;2.要不要走应付职工薪酬这个科目,谢指教,谢谢!

84784982| 提问时间:2021 06/30 15:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这样做是正确的,需要计提的,你的第一个分录就是计提,需要走应付职工薪酬这个科目。
2021 06/30 15:10
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